9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應收賬款 答
老師,請問下員工入職時醫(yī)保斷繳了一個月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應付賬款-暫估-供應商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學,你好 有截圖嗎? 答

增值稅預繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經(jīng)申報,增值稅預繳還需要申報嗎?
答: 您好,增值稅預繳,不需要申報了。
申報增值稅增值稅是預扣預繳嘛
答: 你好,在當?shù)刈约荷陥蟮牟皇穷A繳 就是繳納的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月預繳增值稅大于應交增值稅,多預繳了1000,本月申報有稅,上月多交1000在增值稅申報表哪里體現(xiàn)呢
答: 您好,預繳稅額需要先填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,該表其中第4列本期實際抵減稅額,應小于等于當期申報表主表第24欄應納稅額合計,本期實際抵減稅額同時會在在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次反映,如果當期預繳稅額比較多,預繳稅額大于應繳稅額,當期不足抵減的部分應填入《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次,即當期應抵減稅額大于應納稅額時,可以結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。 所以您多預繳的增值稅會體現(xiàn)在《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》第5列期末余額欄次,下期可以用來抵扣。 為您提供解答

