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送心意

老劉

職稱,高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-10-15 17:20

@答疑-宋老師   錢也預(yù)付了  前幾個(gè)月也計(jì)提入管理費(fèi)用了   發(fā)票到了           不知道怎么入賬了

小安 追問

2018-10-15 17:21

錢也預(yù)付了  前幾個(gè)月也計(jì)提入管理費(fèi)用了   發(fā)票到了           不知道怎么入賬了

老劉 解答

2018-10-15 17:22

最好把那張發(fā)票附在管理費(fèi)用下

小安 追問

2018-10-15 17:22

明白了,然后逐月攤銷是吧

老劉 解答

2018-10-15 19:35

是的。感謝對學(xué)堂支持

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你好 最后一個(gè)分錄金額是1000 還是按月分?jǐn)?/div>
2020-07-30 23:50:37
你好,直接粘貼就可以了,現(xiàn)在沒有待攤費(fèi)用科目了,那筆待攤分錄不用做,直接借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2017-03-01 19:52:50
發(fā)票開票日期跟你當(dāng)時(shí)做預(yù)付賬款的月份一致不
2019-07-19 14:36:25
發(fā)票來的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款,就可以
2019-03-20 13:58:01
@答疑-宋老師 錢也預(yù)付了 前幾個(gè)月也計(jì)提入管理費(fèi)用了 發(fā)票到了 不知道怎么入賬了
2018-10-15 17:20:49
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