
上個(gè)月有一筆分錄,應(yīng)付賬款明細(xì)科目掛錯(cuò)了怎么辦呢?怎么去調(diào)整呢?要紅沖過(guò)來(lái)嗎?
答: 是的 做錯(cuò)了 按你上月分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖掉 然后再按正確的做賬
應(yīng)收賬款明細(xì)科目記錯(cuò)了,這個(gè)月怎么做調(diào)整分錄?
答: 具體這個(gè)是怎么錯(cuò)誤的呢?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這是應(yīng)付賬款外幣戶的明細(xì)賬,根據(jù)這個(gè)明細(xì)賬6月30日用不用做匯兌損益調(diào)整?如果需要,分錄怎么做,金額又是多少呢?老師你能給我列個(gè)式子嗎,這個(gè)具體的案例麻煩給列個(gè)式子可以嗎
答: 一般不用,年末再做吧
要是調(diào)整原材料 應(yīng)付賬款科目 那么怎么登記明細(xì)賬 要是不登明細(xì)帳 怎么結(jié)賬
老師,我跨年想調(diào)整管理費(fèi)用的明細(xì)科目,從一個(gè)明細(xì)科目調(diào)整到另一個(gè)明細(xì)科目,這個(gè)要如何做會(huì)計(jì)分錄
這個(gè)月從代賬公司接過(guò)來(lái)賬,我錄入期初數(shù)時(shí)可以把上月末的預(yù)付賬款明細(xì)科目直接調(diào)到應(yīng)付賬款明細(xì)科目嗎。


●江西健晨媽G8G5 追問(wèn)
2018-10-15 10:51
meizi老師 解答
2018-10-15 10:51
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2018-10-15 12:00
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2018-10-15 12:02
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2018-10-15 12:46
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2018-10-15 12:56