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仰望星空
于2018-10-15 09:11 發(fā)布 ??1727次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-10-15 09:12
你好,可以計入單位費用核算的
仰望星空 追問
2018-10-15 09:17
進差旅費可以嗎?單位名下沒有車輛
鄒老師 解答
2018-10-15 09:21
你好,這個是因為出差給予的補貼嗎?
2018-10-15 09:44
單位名下沒車輛,然后本單位員工開自已車子出去跑業(yè)務憑加油票報銷做差旅費可以嗎
2018-10-15 09:47
你好,可以計入差旅費報銷的
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公司給員工的汽油補貼憑汽油發(fā)票報銷 單位可以進費用嗎?
答: 你好,可以計入單位費用核算的
出差補貼不需要發(fā)票嗎?如果有補貼還可以用發(fā)票來報銷嗎
答: 你好,出差補貼不需要發(fā)票 如果有補貼還可以用發(fā)票來報銷嗎 其他的補貼嗎 有這樣操作的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
私用公用補貼可以不用發(fā)票,來報銷嗎
答: 不可以的,私車公用的話,是要有租賃發(fā)票才可以報銷的。
公司兩個員工工資7000,現(xiàn)在每人加1000油費補貼,請問是放到工資表還是單獨拿油發(fā)票報銷好,哪個方式合規(guī)?
討論
發(fā)給員工的油費補貼,可以交柴油發(fā)票報銷的嗎?
學校餐費補貼是100元,那出差過程中的餐食還需要開發(fā)票報銷嗎
公司內(nèi)部的餐費補貼沒有發(fā)票可以報銷嗎?可以入稅賬嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624751 個
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仰望星空 追問
2018-10-15 09:17
鄒老師 解答
2018-10-15 09:21
仰望星空 追問
2018-10-15 09:44
鄒老師 解答
2018-10-15 09:47