
老師,好,我們收到了款,對(duì)方不要發(fā)票,本月我要申報(bào)增值稅,請(qǐng)問如何申報(bào)?還有就是如果以后對(duì)方又需要發(fā)票了如何處理?謝謝
答: 你好 按無票收入申報(bào) 一般納稅人填寫地?zé)o票收入對(duì)應(yīng)稅率的欄
9月收到的發(fā)票在10月勾選的,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)沒有數(shù)據(jù),這個(gè)是不填寫還是手動(dòng)填寫?
答: 你好,可能數(shù)據(jù)還沒過渡過去,一般隔天認(rèn)證數(shù)據(jù)才能過渡到申報(bào)系統(tǒng),建議你過一天再數(shù)據(jù)初始化重新試一下。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項(xiàng)稅,沒有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
納稅人已申報(bào)營(yíng)業(yè)稅未開票的收入補(bǔ)開增值稅發(fā)票后,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
一般納稅人第一次申報(bào),2018年12月開了普通發(fā)票38.53元,收到稅控盤增值稅發(fā)票280元,應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅?

