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于2018-10-12 16:46 發(fā)布 ??923次瀏覽
王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2018-10-12 16:47
你好,不用繳納就不需要計提的
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當(dāng)月開專票,有進(jìn)項抵扣 若銷項稅額<進(jìn)項 不要交附加稅 當(dāng)月還要計提嗎?
答: 你好,不用繳納就不需要計提的
進(jìn)項稅可以抵扣附加費嗎?還是只能抵扣銷項稅額
答: 你好,抵扣銷項稅額 然后按實際繳納的增值稅計算申報附加稅的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師增值稅進(jìn)項稅額只能抵扣銷項稅嗎?能抵扣附加稅嗎?
答: 您好!是的。不能抵附加稅。
老師, 一般納稅人 能開普票和專票,普票的 銷項稅額 和專票的銷項稅額都抵扣,但是 采購的 普票進(jìn)項稅不能抵扣呢
討論
1、一般納稅人的專票銷項稅額和普票的銷項稅額加起來可以抵扣專票進(jìn)項稅額是嗎?2、小規(guī)模納稅人的普票和專票的稅額是不能抵扣的,滿足月3季9和月10季30可以相應(yīng)減免附加,城建不減免對吧?
當(dāng)月收入進(jìn)項稅額和銷項稅額抵扣后為0還要交附加稅嗎
附加稅的計提依據(jù)是是增值稅銷項稅額扣除可抵扣增值稅后的實際應(yīng)繳納的增值稅來計提吧
這是一個專票抵扣的問題,請老師看清我的情況說明。公司有一張2019年1月14日開具的進(jìn)項專票,稅額3萬,迄今未認(rèn)證,期間公司也未開過任何發(fā)票?,F(xiàn)在12月公司收到回款,需要開專票給對方公司,但銷項稅額僅1萬;1月份也要開專票給對方公司,銷項稅額為5萬。請問,1月份的進(jìn)項專票能在12月認(rèn)證么?認(rèn)證簽字后,進(jìn)項>銷項,多出的2萬可抵扣稅額可以轉(zhuǎn)到1月份繼續(xù)抵扣么?
王晶老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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