
老師,招待費進項稅的轉(zhuǎn)出可以是這樣嗎,借:管理費用—招待費360 應(yīng)交稅費——進項稅40 貸:應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出40 銀行存款360
答: 你的意思 是把圖下那個分錄合并在一筆分錄 寫 理論是成立的 不過實際 中這倆筆分錄 不是同時發(fā)生的 所以要像圖片上那樣分開寫
看下招待費稅金轉(zhuǎn)出的步驟對不對?1.報銷時:借稅金-進項稅, 貸銀行存款2.稅金轉(zhuǎn)出:借費用(上步做的稅金) ,貸稅轉(zhuǎn)-進項稅轉(zhuǎn)出請問:還有其他步驟嗎?還是這樣就可以了?
答: 你好,這樣是正確的,不需要其他步驟了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到一張住宿費專票,是招待客人的,發(fā)票未認(rèn)證,分錄做 借:管理費用——招待費 1126.42 應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅 67.58 貸:銀行存款 1194 認(rèn)證后做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 67.58 貸:應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅 67.58 進項轉(zhuǎn)出借:管理費用——招待費 67.58 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)67.58,這么做對嗎
答: 你好,你的分錄很正確的。

