酒店內(nèi)賬會計月末如何結(jié)賬?比如應(yīng)收客戶8000, 但是實際收到了6000, 傭金1000, 促消費1000, 酒店系統(tǒng)軟件到底該怎么結(jié)賬呢?
學(xué)無止境
于2018-10-11 22:25 發(fā)布 ??924次瀏覽
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張偉老師
職稱: 會計師
相關(guān)問題討論

按8000計收入,傭金可以做成勞務(wù)費用,要有勞務(wù)費用發(fā)票,促銷費視同銷售要交稅
2018-10-11 22:30:37

你好,可以和你外賬一樣做的,或者是直接價稅合計做賬,不考慮稅款。
2022-03-18 17:15:33

你好 速達軟件可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到下一年 具體的版本要咨詢下軟件售后
2019-01-02 14:46:32

首先和醫(yī)院的往來記成應(yīng)收賬款科目,根據(jù)我們銷售出去的具體情況(我們自己的送貨單,醫(yī)院的退貨單)開具發(fā)票,這樣根據(jù)發(fā)票的明細開始計算成本,正行情況下銷售出去的價格是這種藥品的的銷售價格是該類藥品的中標價,而在計算的成本則是我們確定好的扣回幾個點,但是對某個供應(yīng)商在每一個醫(yī)院的扣點也不同,舉例某個藥品中標價是32元,送到五院的扣點是8個點,那這個藥品的成本就是32*0.92元。這是我家計算成本的方法
但是具體的業(yè)務(wù)是,藥品款主要是供應(yīng)商自己承擔,一開始都是收現(xiàn)金發(fā)貨,這樣的操作就是收到供應(yīng)商的現(xiàn)金,存到我們對公賬戶,然后按著供應(yīng)商的要求打給某個廠家,然后廠家發(fā)貨,我們替供應(yīng)商收貨,存放庫房里。等待醫(yī)院訂單,然后根據(jù)訂單送貨。
賬務(wù)處理:收到現(xiàn)金
借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
現(xiàn)金存入銀行
借:銀行 貸:現(xiàn)金
打走貨款
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行
來貨
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
銷售商品,開具發(fā)票
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入
最后一步處理成本,也就是我們需要給供應(yīng)商的成本
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
此時其他應(yīng)付款出現(xiàn)余額(原因就是各個醫(yī)院的各個藥品扣點不同)我們計入其他收入
繼續(xù)做會計分錄
借:其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入
另外一條主線就是因為供應(yīng)商在前幾次的交易都是現(xiàn)金發(fā)貨,但是醫(yī)院的回款不能及時到賬,就會形成一個資金循環(huán),公司同時也為了保證所有的業(yè)務(wù)正常進行,對于應(yīng)給供應(yīng)商的回款,轉(zhuǎn)發(fā)成貨款,
這樣就是,代發(fā)貨款
借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
來貨、銷售出去、開具發(fā)票等等同上
最后一步處理成本,也就是我們需要給供應(yīng)商的成本
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
此時其他應(yīng)付款出現(xiàn)余額(原因就是各個醫(yī)院的各個藥品扣點不同)我們計入其他收入
繼續(xù)做會計分錄
借:其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 其他業(yè)務(wù)收入
2019-07-02 09:15:20

您好!內(nèi)帳沒有那么多要求,自己明白就行了。但是建議按正常計提支付
2017-02-04 16:41:17
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