
欠黎明工廠95285.00 負債欠紅星工廠83060.00負債這些負債怎么結(jié)轉(zhuǎn) 什么時候歸還結(jié)轉(zhuǎn)的話,結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎歸還應(yīng)付賬款黎明紅星 怎么書寫會計分錄從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)出嗎
答: 你好,應(yīng)付賬款不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,每年只需要將期末余額過渡到次年期初余額就可以了。
資產(chǎn)負債表中應(yīng)付賬款出現(xiàn)了負數(shù),應(yīng)收賬款也出現(xiàn)了負數(shù),導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的時候資產(chǎn)負債表不平,該怎么調(diào)整?
答: 你好,可能是你軟件識別不了 你可以做這個調(diào)整分錄 借;應(yīng)收賬款 貸;預(yù)收賬款 借;預(yù)付賬款 貸;應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款,其他業(yè)務(wù)支出這些月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負債表怎么填
答: 其他應(yīng)付款可以采用現(xiàn)金支付或者貸款形式進行結(jié)轉(zhuǎn),其他應(yīng)收款可以以現(xiàn)金收取或者應(yīng)收款賬款形式結(jié)轉(zhuǎn),其他業(yè)務(wù)支出則以現(xiàn)金支出或其他賬戶支出進行結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負債表根據(jù)實際情況填寫即可。


牛老師 解答
2018-10-11 21:20