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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-11 14:10

因為你不開具增值稅發(fā)票,申報的時候填寫在附表1的未開具發(fā)票欄(7、8列)

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因為你不開具增值稅發(fā)票,申報的時候填寫在附表1的未開具發(fā)票欄(7、8列)
2018-10-11 14:10:36
同學(xué)你好 很高興為你解答 屬于
2022-02-11 18:36:12
您好,同學(xué),很高興為您解答!這不是視同銷售,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。請幫老師點(diǎn)擊5星好評,謝謝!
2019-02-22 09:41:32
將外購商品用于職工獎勵增值稅,其進(jìn)項稅額允許抵扣,同時也不符合增值稅視同銷售的規(guī)定情形,對嗎?.
2017-07-02 17:31:49
你好,外購商品贈送給客戶,銷項稅額正常申報就行。
2019-01-18 14:30:11
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