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送心意

張偉老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2018-10-12 10:49

在補(bǔ)計(jì)提補(bǔ)做那另外的1%就可以了 
無(wú)票收入那里

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填寫(xiě)到不開(kāi)票收入里 在對(duì)應(yīng)的稅率的行次
2020-03-26 19:50:26
你好!其實(shí)這個(gè)還是有些差異的。比如小微企業(yè)收入月度不到10萬(wàn)免增值稅,但是不一定免所得稅
2021-01-18 16:44:05
您好 增值稅申報(bào)表里的應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額和免稅銷(xiāo)售額相加是企業(yè)的收入
2020-05-26 22:03:47
你好 銷(xiāo)售辦公室使用過(guò)的固定資產(chǎn),做賬時(shí)按2%計(jì)算的應(yīng)交增值稅,有老師說(shuō)小規(guī)模減按2%,現(xiàn)在季報(bào)發(fā)現(xiàn)提示稅率是3%,賬上怎么修改;——將之前的分錄紅字沖銷(xiāo),再做正確的 2.收到不需要開(kāi)發(fā)票的廣告收入,借:銀存,貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,這個(gè)應(yīng)交的增值稅填在增值稅申報(bào)表哪里,免稅銷(xiāo)售額嗎,如果免稅,賬上是不是不應(yīng)該這么做——賬上還是需要確認(rèn)收入的,是填免稅貨物的銷(xiāo)售額
2020-03-26 19:27:50
你好 1. 是的 適用簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的 你賬上按你實(shí)際開(kāi)票3%開(kāi)票 到時(shí)申報(bào)的時(shí)候 把1%減免轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 2. 你們是小規(guī)模的話(huà)沒(méi)超過(guò)月不超過(guò)10萬(wàn)季度30萬(wàn)的 填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額10欄次里面去的。 你做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
2020-03-16 19:57:29
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