
老師,上月所繳納的增值稅,是3萬(wàn)以下,免稅的,我做賬時(shí)用做計(jì)提增值稅,再做稅減少,營(yíng)業(yè)外收入嗎?
答: 你好,是的,先做應(yīng)交稅費(fèi)的貸方,然后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人增值稅免交,免征的增值稅轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入,相應(yīng)的增稅附加不用繳納。會(huì)計(jì)走賬這一塊,如何走?是不是不用提取增值稅附加,還是用提取,轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入。
答: 你好,增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免 附加稅免征了就不用計(jì)提了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上季度繳納增值稅時(shí)多計(jì)提了0.2元,這季度做賬時(shí)做到營(yíng)業(yè)外收入里了
答: 你好!可以原分錄沖回的,

