
金蝶應(yīng)收帳款期初錄入沒(méi)有客戶往來(lái)賬,這是為什么呢
答: 你好,可能是之前的賬都已經(jīng)結(jié)清了
用友軟件錄入銷售-客戶往來(lái)-客戶往-來(lái)期初-增加-保存-點(diǎn)擊對(duì)賬,為什么應(yīng)收期初還是0?
答: 以應(yīng)收賬款為例:基礎(chǔ)設(shè)置---財(cái)務(wù)---會(huì)計(jì)科目---應(yīng)收賬款(確保已有選擇客戶往來(lái)輔助核算) 然后 總賬--期初錄入----應(yīng)收賬款--雙擊---進(jìn)去后不就可以編輯錄入了嘛(期初余額錄入必須在沒(méi)有憑證記賬前)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)一下,在金蝶K3系統(tǒng),應(yīng)收款多收時(shí),想抵掉其他往來(lái)這筆款,我們應(yīng)該通過(guò)什么方式處理呢不是的,應(yīng)收款多收A客戶的款項(xiàng),沒(méi)有做預(yù)收科目,只為客戶多收款,多收部份實(shí)為代收B客戶的貨款,公司與B客戶有其他業(yè)務(wù)往來(lái),但沒(méi)有直接的客戶關(guān)系,這時(shí)我們是否只做總賬憑證分錄調(diào)賬呢?
答: 你好;? ? ?這個(gè)應(yīng)收賬款 和其他往來(lái)科目都是同一個(gè)客戶產(chǎn)生的話; 如果不是的話;直接調(diào)整是不可以的; 這樣會(huì)可能影響利潤(rùn)的??

