
公司之前收到增值稅專用發(fā)票,我認(rèn)證了,金額大概為2000元左右,是3月份左右認(rèn)證的,之后我公司一直沒有業(yè)務(wù),沒有銷售,之前我申報(bào)增值稅時(shí) 上期留抵稅額會(huì)自動(dòng)彈出來金額,這個(gè)月申報(bào)時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額沒有數(shù)了,是什么原因呢?
答: 建議您咨詢一下專管員,如果使用了類似稅友軟件的情況下,可以咨詢一下售后人員。 這個(gè)情況出現(xiàn)是不正常的,應(yīng)該是自動(dòng)帶出數(shù)來的。
期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅0.5萬元,當(dāng)期取得的增值稅專用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)已經(jīng)通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。
答: 題目不完整,屬于無效問題
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一張銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票 ,一張進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,倆張票稅額一樣。零申報(bào)嗎
答: 你好,這個(gè)肯定是不能填寫零申報(bào)的。

