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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2015-05-23 08:29

11月9日預付過1126803.6,現(xiàn)在購買貨物并收到對方發(fā)票,沖減預付帳款。所以報表列報時在預付帳款中減掉。做報表的地方把期初數(shù)據(jù)下載下來。

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與正常經營期是一樣的計算
2015-07-07 22:30:38
11月9日預付過1126803.6,現(xiàn)在購買貨物并收到對方發(fā)票,沖減預付帳款。所以報表列報時在預付帳款中減掉。做報表的地方把期初數(shù)據(jù)下載下來。
2015-05-23 08:29:32
可以做預付賬款100萬,再做應付賬款126803.60,也可以直接做預付賬款1126803.60,這樣的話到時候預付賬款的余額就在貸方了,也是應付賬款的意思,最終的結果是一樣的,只是處理方法不同而已。還有你之前問的張強報銷的辦公家具等進進項稅額抵扣的問題,增值稅專用發(fā)票才可以抵扣,增值稅普通發(fā)票是不可以抵扣的。
2015-02-05 13:30:02
借:預付賬款——XX公司 貸:銀行存款
2017-06-05 12:11:50
您好 借:銀行存款 貸:預收賬款
2020-01-09 13:33:06
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