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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-10-10 09:55

增值稅不是計提,是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。需要月末結(jié)轉(zhuǎn)處理。

617516728 追問

2018-10-10 10:10

結(jié)轉(zhuǎn)增值分錄是

617516728 追問

2018-10-10 10:11

增值稅

江老師 解答

2018-10-10 10:11

本月是交稅,還是留抵呢,兩個分錄不同,想要哪個分錄?

617516728 追問

2018-10-10 10:16

本月交稅

江老師 解答

2018-10-10 10:24

一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 
二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
三、交稅時 
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)

617516728 追問

2018-10-10 10:25

前面兩個分錄都要寫嗎

617516728 追問

2018-10-10 10:26

我只寫了第二個分錄

江老師 解答

2018-10-10 10:28

為了賬目的清晰,肯定是都需要寫的。這樣你做出來的賬,看起來一目了然

617516728 追問

2018-10-10 10:28

好的,知道了,謝謝老師

江老師 解答

2018-10-10 10:29

有不明白的問題再咨詢

617516728 追問

2018-10-10 10:30

對了進項銷項都要寫明稅額嗎?就是百分之幾的稅額要寫嗎

617516728 追問

2018-10-10 10:30

分錄里

江老師 解答

2018-10-10 10:32

需要寫明具體的金額,不用寫稅率

617516728 追問

2018-10-10 10:33

好的

617516728 追問

2018-10-10 10:33

謝謝老師

江老師 解答

2018-10-10 10:38

有不明白的問題再咨詢

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增值稅計提 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-03 22:07:26
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)出來的,這個月做或者上個月做都可以,只不過是上個月做的話,你看到的未交增值稅額會比較清楚。 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進項稅 應(yīng)交稅金-未交增值稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2020-08-05 10:20:22
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2019-08-08 15:49:16
你好!你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2018-07-24 11:12:28
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