
老師你好,麻煩問(wèn)下已知進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證,減免稅額,代扣代繳增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅,求增值稅。增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-(進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免-代扣代繳),這公式對(duì)嗎?
答: 不是,未認(rèn)證不參與計(jì)算。增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額,你這個(gè)代扣代繳是啥情況
1.代扣代繳的增值稅能算進(jìn)項(xiàng)稅扣除嗎?2.動(dòng)漫軟件公司銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的動(dòng)漫軟件,稅率是17還是6呢
答: 您好,1、可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的,2、銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的動(dòng)漫軟件,一般納稅人增值稅率是16%。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代扣代繳增值稅。中方付外方。合同金額1060(含增值稅金額),實(shí)際付對(duì)方多少?若是付1060,再替他繳增值稅60,后期抵進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)問(wèn)題。但不還是外方?jīng)]有繳稅,他多得了嘛。為啥?若是付1000,再替他繳增值稅60,沒(méi)問(wèn)題。憑啥60后期中方還可以抵進(jìn)項(xiàng)稅,這不還是沒(méi)繳稅嘛。為啥?盼回,謝謝~
答: 你的意思是取得勞務(wù),代扣代繳增值稅? 借:成本費(fèi)用科目1000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)60 ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款1060 支付貨款 借:應(yīng)付賬款1060? ? ?? ? ? ? 貸:銀行存款1000 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅60 代繳增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅60

