
財(cái)務(wù)費(fèi)用這個(gè)月借方100 貸方發(fā)生利息收入3000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用期末貸方有余額是不是要轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)貸方?
答: 是的,損益類的科目月末都要結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)
財(cái)務(wù)費(fèi)用 借方手續(xù)費(fèi)50元,貸方利息收入100元, 手工帳記賬1、手續(xù)費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 50 貸:銀行存款 502、利息收入 借:銀行存款 100 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 1003、月末結(jié)轉(zhuǎn) 因此時(shí) 財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方余額有50元 則 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 50 貸:本年利潤(rùn) 50那么本期借方發(fā)生額為100,貸方發(fā)生額為100,期末月為0,據(jù)此登記賬簿,申報(bào)稅務(wù) 。 這么做賬,規(guī)范嗎?
答: 可以的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師幫我看丁字帳結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)吧?財(cái)務(wù)費(fèi)用 ,本月發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用借方合計(jì)175,貸方合計(jì)104.27,期末借方余額70.73,然后從貸方轉(zhuǎn)走到本年利潤(rùn),借:本年利潤(rùn)70.73 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用70.73然后財(cái)務(wù)費(fèi)用期末無(wú)余額這樣對(duì)吧?我想問(wèn)老師在填當(dāng)月財(cái)務(wù)報(bào)表“利潤(rùn)表”財(cái)務(wù)費(fèi)用那一欄我要填70.73這個(gè)數(shù)嗎?還是不填呢?還有財(cái)務(wù)費(fèi)用下面一欄寫(xiě)有:其中:利息費(fèi)用(收入以
答: 結(jié)轉(zhuǎn) 借;本年利潤(rùn) 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用 175 借;財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸;本年利潤(rùn)104.27 利潤(rùn)表中財(cái)務(wù)費(fèi)用是70.73


淡然 追問(wèn)
2018-10-09 17:34
馬老師 解答
2018-10-09 17:35
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馬老師 解答
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