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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2018-10-09 17:01

你好!你多余的部分應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入了。 
沒辦法對沖了

6 追問

2018-10-09 17:03

那我直接用實(shí)際付的金額記賬成么,實(shí)際付款金額小于發(fā)票金額成不成,成的話是 
借管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)貸庫存現(xiàn)金

宋生老師 解答

2018-10-09 17:14

你好!你可以剩余的當(dāng)現(xiàn)金付或者計(jì)入營業(yè)外收入。

6 追問

2018-10-09 17:16

本來就是用現(xiàn)金付的,多出來的怎么當(dāng)現(xiàn)金付,而且現(xiàn)在公司是沒有收入的

宋生老師 解答

2018-10-09 17:18

你好!如果是這樣,你現(xiàn)金不付的,優(yōu)惠的差額部分,計(jì)入營業(yè)外收入。

6 追問

2018-10-09 17:24

就是借,管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金 多余的貸營業(yè)外收入是嗎?還有,可不可以直接按實(shí)際付的金額入賬

宋生老師 解答

2018-10-10 09:17

您好!是的。按實(shí)際的金額入賬,又跟發(fā)票對不上。除非重新開發(fā)票。

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相關(guān)問題討論
你好!你多余的部分應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入了。 沒辦法對沖了
2018-10-09 17:01:20
折扣直接 開在發(fā)票上嗎?
2018-10-09 16:35:37
借管理費(fèi)用3388.35 進(jìn)項(xiàng)203.3貸現(xiàn)金 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅,借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存應(yīng)付賬款
2019-01-09 15:41:40
是發(fā)票多開了嗎?給你還開負(fù)數(shù)嗎
2019-02-27 16:09:37
你好,是這樣處理的 但是車船稅一般是計(jì)入管理費(fèi)用核算
2016-08-25 15:43:52
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