
17年做了70萬(wàn)的工程,暫估了成本,匯算清繳前把成本發(fā)票都補(bǔ)進(jìn)來(lái)了,去年就是虧損了,只有成本沒(méi)收入。18年9月才收到工程款,開(kāi)了發(fā)票,這筆分錄我要怎么做呢?現(xiàn)在沒(méi)有這筆成本,這個(gè)收入是放到今年?還是去調(diào)整去年的損益?可否講得詳細(xì)些!新手不太懂
答: 17年應(yīng)按完工百分比確認(rèn)收入
去年有一筆帳還沒(méi)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出去了,當(dāng)時(shí)也忘了暫估入庫(kù),也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年1月份收到進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證,是不是要調(diào)整以前年度損益呢?該怎么做這筆分錄呢
答: 如果金額不大,處理在當(dāng)期。按正常購(gòu)入處理
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好!我想問(wèn)一下,公司是做租賃的,在去年新股東進(jìn)來(lái)之前把發(fā)出去的租賃做了一筆暫估收入(未開(kāi)票),未結(jié)轉(zhuǎn)成本(因不好核算成本),后來(lái)每月以實(shí)際工程量開(kāi)票做收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,又做一筆紅色分錄充之前的暫估,但去年沒(méi)沖完,今年要怎么沖,是在以前年度損益里調(diào)整沖還是直接沖暫估收入?
答: 通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理,同學(xué) 跨年了


~~佩 追問(wèn)
2018-10-10 08:32
莊老師 解答
2018-10-10 08:35