
老師,問一下,單位每個(gè)月都有電費(fèi),12月份電費(fèi)肯定在12月20左右付但是發(fā)票要到明年1月份才來,那我可以直接做分錄借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸:銀行存款 嗎?還有開票日期如果是1月份的,那可以在匯算清繳時(shí)稅前扣除嗎
答: 要以暫估入帳 。
老師,請問籌建期沒有收入的話,待攤費(fèi)用都不能稅前扣除的么?那做了匯算清繳的話,費(fèi)用一點(diǎn)也不能扣除,還不如不做了沒呢。反正公司也沒法上銀行存款,都是老板給付的
答: 您好!如果籌建期有發(fā)票是可以稅前扣除的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 5000 貸:銀行存款 5000匯算清繳前發(fā)票沒有回來,匯算清繳之后發(fā)票才回來,怎樣處理,分錄怎么寫
答: 你好,匯算清繳之前發(fā)票沒有到的,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額需要納稅調(diào)增。然后,發(fā)票到了,借,應(yīng)付賬款,貸,利潤分配未分配利潤。 借,利潤分配未分配利潤。貸,應(yīng)付賬款 匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)減就可以的。在30行填寫稅收金額。


林老師 解答
2015-11-30 11:03
林老師 解答
2015-11-30 11:18