
收到增值稅留抵稅額的退稅賬務(wù)怎么處理
答: 您好!你當(dāng)時留底稅額是計入什么科目的?
請問一下增值稅主表13的那個上期留抵稅額是怎么算出來的?
答: 銷項減去進(jìn)項-進(jìn)項轉(zhuǎn)出?留底
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問一下,我8月份增值稅有留抵又有異地預(yù)繳,主表20欄期末留抵稅額是我8月銷項-進(jìn)項形成的(前期無留抵稅額),8月又有增值稅異地預(yù)繳1000元(假設(shè)),這個1000元填在主表的28欄,結(jié)果就是主表的32欄期末未繳數(shù)和34欄本期應(yīng)補(退)稅額均為-1000元,這樣對嗎?
答: 你好,有留底28欄不要填寫。


四毛呀 追問
2018-10-08 16:15
宋生老師 解答
2018-10-08 16:44