
增值稅納稅申報(bào)表中的本期預(yù)繳稅額,一定要填寫的嘛?是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),小規(guī)模納稅,
答: 之前有預(yù)繳就填寫沒有預(yù)繳就可以不填寫。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),小規(guī)模納稅人,也是小薇企業(yè),但是,銷售額超了。填寫增值稅納稅人申報(bào)表時(shí),小微企業(yè)免稅銷售額,要填寫嗎?
答: 您好!你說的銷售額超了,是超過了多少
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人上期多交的增值稅,本期遞減,如何填寫增值稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)?填寫在哪一欄?
答: .如果的多報(bào)了營業(yè)收入爾多交的稅,應(yīng)該在這個(gè)問題月申報(bào)時(shí)再少報(bào)相應(yīng)的營業(yè)收入就可以了; 如果是交重了就按預(yù)交稅款,填在申報(bào)時(shí)填到已預(yù)交稅款里本月就可以少交稅款了.


儲(chǔ)夏男 追問
2018-10-08 15:51
maize老師 解答
2018-10-11 15:26