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送心意

文老師

職稱中級職稱

2018-10-05 13:33

您好,做未開票收入,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入--未開票收入應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,以后開票是話,就是把上面的分錄紅沖,然后再根據(jù)發(fā)票確認(rèn)收入。

天逸 追問

2018-10-05 14:30

但是四月份的未開發(fā)票收入在八月份要求更正,現(xiàn)在分錄也是這樣做嗎

天逸 追問

2018-10-05 14:31

發(fā)票已在五六月份里已開,也交完稅

文老師 解答

2018-10-05 15:23

您好,已經(jīng)開了發(fā)票了,那就不需要了。

天逸 追問

2018-10-06 14:18

但六月七月的利潤表和所得稅報表就有不同,要進行更正嗎?謝謝

文老師 解答

2018-10-06 21:04

您好,您改了帳的話,需要修改報表。

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您好,做未開票收入,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入--未開票收入應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,以后開票是話,就是把上面的分錄紅沖,然后再根據(jù)發(fā)票確認(rèn)收入。
2018-10-05 13:33:02
你好 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2019-11-15 16:58:08
您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
2023-03-17 10:41:07
您好!未開發(fā)票的跟開發(fā)票的是一樣的計入收入,借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。然后填入申報表進行申報。
2017-06-21 09:57:30
暫估入賬,借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款
2018-09-19 10:14:01
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