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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-10-04 20:05

您好,是的,實際操作中,下月要對照上個月有沒有多計提或者少計提的管理費用,要把差額沖回,或者再補計提的。

ID 追問

2018-10-04 20:27

老師,這個分錄我應該怎么做?

王雁鳴老師 解答

2018-10-04 20:30

您好,如果有多計提的,借,管理費用-社會保險費,負數(shù),貸,應付職工薪酬-社會保險費。

王雁鳴老師 解答

2018-10-04 20:30

您好,最后再加個,負數(shù)。

ID 追問

2018-10-04 20:50

這個就是做相反分錄嗎?或者紅字沖銷

王雁鳴老師 解答

2018-10-04 20:51

您好,一般情況下,不做相反的分錄,是做紅字沖銷。

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相關問題討論
您好,是的,實際操作中,下月要對照上個月有沒有多計提或者少計提的管理費用,要把差額沖回,或者再補計提的。
2018-10-04 20:05:54
您好,學員,這些沒有相關規(guī)定的計提比例,電費、管理費用按照實際發(fā)生結轉即可,工資也沒有計提比例按照企業(yè)實際情況合理計提即可。
2019-08-05 21:45:39
您好,您是說各個部門之間如何分配是嗎
2019-08-05 21:28:16
意思就是你有8個月的工資沒有放到管理費用?那你就調整憑證
2021-10-11 19:51:20
本月計入到管理費用的所有金額月末都是要結轉至本年利潤科目的。
2018-01-22 13:41:50
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