
老師好,公司以前會計做的應收賬款和應付賬款總賬余額與明細余額總數(shù)不對,總賬的數(shù)比明細的數(shù)少了600多萬和700多萬,今年建賬和這個季度如何做賬和報報表?
答: 你好要找到不對的原因再調(diào)整
公司以前沒有做賬,現(xiàn)在做賬,只給了應收賬款,和應付賬款,怎么錄入期初余額,期初余額怎么才能錄入平衡???
答: 你好,差額計利潤分配
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
初始數(shù)據(jù)只有銀行期初數(shù)額,應付賬款,應收賬款,本月發(fā)生數(shù)據(jù)只有根據(jù)銀行流水,我想問下還要怎么做賬呢?
答: 你好,把期初數(shù)據(jù)做上,然后根據(jù)發(fā)生的業(yè)務來做記賬憑證就可以了。
這個月發(fā)現(xiàn)上個月應收賬款中多收了客戶兩萬美金,客戶直接在本月的應付賬款中扣除2萬美金,這兩萬美金我如何做賬
我們原有公司注銷了,原公司的應收應付在新公司發(fā)生業(yè)務,新公司收到原公司的應收賬款,新公司付了應付賬款,新公司需要做賬嗎?得怎么做賬呢!不做賬會有什么責任??!
對方應付賬款余額比我司應收賬款余額多200多塊錢,我司領導建議調(diào)賬,請問我怎么樣調(diào)賬,賬務怎么做賬。

