
之前三月份提的備用金,而八月份想直接從備用金給該員工報銷辦公費用。分錄要怎么做呢?
答: 你好,如果之前備用金計入了其他應(yīng)收款,直接借:管理費用等-辦公費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸:其他應(yīng)收款就可以了。
員工提備用金30000,而報銷時直接用備用金抵扣8165.44,那要怎么做會計分錄呢
答: 你好,1借備用金分錄是 借:其他應(yīng)收款30000 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 30000 2報銷費用并規(guī)劃備用金 借:管理費用 8165.44 銀行存款/庫存現(xiàn)金 21834.56 貸:其他應(yīng)收款 30000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,問一下,一個公司員工提取備用金購買材料,每個月拿報銷單進(jìn)行報銷,都是從公司賬戶直接報銷,報銷后我這邊是該怎么做會計分錄呢?然后他的備用金又該怎么樣做會計分錄
答: 同學(xué),你好,具體分錄如下: 借其他應(yīng)收款=-業(yè)務(wù)員,貸銀行存款 回來報銷的時候,借原材料,貸其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員
公司三月份成立,在3月中旬就提前用現(xiàn)金支付給第三方交員工社保,這筆會計分錄怎么做?還有四月份發(fā)工資,這筆社保要從員工工資中扣除,分錄怎么做呢?
七月份用現(xiàn)金給的保證金,八月份公賬退回來的保證金,但是七月只做了一個提現(xiàn)的分錄,那八月份這個退保證金怎么做分錄呢?
19年12月借的備用金1萬元,1月份回來報銷9000元,借的錢未用完,剩下的錢,想放在在員工哪里,需要什么樣的手續(xù)呢?,還是繼續(xù)做備用金使用呢?分錄怎么做呢?
老師好,工資發(fā)放之前一直都是在銀行直接領(lǐng)取備用金發(fā)的,12月份的銀行對賬單上沒有領(lǐng)取發(fā)放工資的這一筆備用金,我應(yīng)該要怎樣做這一筆分錄


曉傅 追問
2018-10-02 20:33
牛老師 解答
2018-10-02 20:38