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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-02 20:30

你好,如果之前備用金計入了其他應(yīng)收款,直接借:管理費用等-辦公費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸:其他應(yīng)收款就可以了。

曉傅 追問

2018-10-02 20:33

報銷費用是8165.44,是直接寫報銷的費用還是寫30000呢?或者扣除所剩的余額呢

牛老師 解答

2018-10-02 20:38

報銷金額直接寫8165.44,剩余的金額可以以后留著繼續(xù)報銷沖,也可以讓員工填還款單,歸還掉。

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你好,如果之前備用金計入了其他應(yīng)收款,直接借:管理費用等-辦公費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸:其他應(yīng)收款就可以了。
2018-10-02 20:30:31
你好,1借備用金分錄是 借:其他應(yīng)收款30000 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 30000 2報銷費用并規(guī)劃備用金 借:管理費用 8165.44 銀行存款/庫存現(xiàn)金 21834.56 貸:其他應(yīng)收款 30000
2018-09-29 15:00:04
你好!7月應(yīng)該記如其他應(yīng)收款或預(yù)付賬款,這個月沖回
2018-09-25 10:41:56
同學(xué),你好,具體分錄如下: 借其他應(yīng)收款=-業(yè)務(wù)員,貸銀行存款 回來報銷的時候,借原材料,貸其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員
2022-01-06 14:40:50
您好,之前員工提前支備用金時,借:其他應(yīng)收款-XX 貸:現(xiàn)金 ,報銷時,借:費用 貸:其他應(yīng)收款-XX
2018-09-13 15:35:20
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