
一般納稅人酒店,疫情期間五月份以前,普票增值稅減免了,做分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 還是直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額?
答: 同學(xué)你好, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交增值稅=進(jìn)項(xiàng)稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)稅額?
答: 同學(xué)您好。 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅減去(進(jìn)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
三季度銷售額低于9萬元,可以免交增值稅,但是我?guī)ぬ咨蠎?yīng)交增值稅這個(gè)科目是有余額的?我是應(yīng)該把這個(gè)余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-減免稅額嗎?
答: 你好,應(yīng)當(dāng)做這個(gè)減免增值稅分錄的 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入

