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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-29 15:37

你好,是的,這個是可以全額減免的

不忘初心,方得始終 追問

2018-09-29 15:41

怎么個減免法?

鄒老師 解答

2018-09-29 15:42

你好,不需要認證,全額減免 
比如你單位沒有減免之前應納稅額是1000,減免之后 就只需要納稅=1000-200-280=520

不忘初心,方得始終 追問

2018-09-29 15:43

只是小規(guī)??梢詼p免還是一般納稅人都可以減免?

鄒老師 解答

2018-09-29 15:43

你好,兩者都可以減免的

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相關(guān)問題討論
你好,是的,這個是可以全額減免的
2018-09-29 15:37:18
將480填寫在增值稅納稅申報表主表“ 本期應納稅額減征額”
2018-09-29 15:11:40
你好,是的,是可以全額抵扣的
2018-12-05 09:58:21
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 有足夠?qū){稅額是可以一次性減免的
2017-09-19 11:55:33
你好,同學,一、一般納稅人(開具普通發(fā)票)1.繳納時:借:管理費用-辦公費 400+280=680 貸:庫存現(xiàn)金等 6802.減免時:借:應繳稅費-增-減免稅款 680 貸:營業(yè)外收入 680;二、一般納稅人(開具增值稅專用發(fā)票) 1.繳納時根據(jù)認證的發(fā)票: 借:管理費用-辦公費 (不含稅金額) 應繳稅費-增-進項稅額 (進項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金等 480 2.將進項稅額轉(zhuǎn)出時: 借:管理費用-辦公費(稅金部分) 貸:應繳稅費-增-進項稅轉(zhuǎn)出 (稅金部分) 3.減免時: 借:應繳稅費-增-減免稅款 貸:營業(yè)外收入
2019-04-04 10:13:35
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