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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-09-29 11:44

你好!應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅”表示單位取得的進項發(fā)票抵扣金額,不應(yīng)該出負數(shù)的

ok棒 追問

2018-09-29 12:05

負數(shù)是什么意思?在貸方就是負數(shù)?

QQ老師 解答

2018-09-29 12:16

你好!應(yīng)該是進銷項稅轉(zhuǎn)出,但是不應(yīng)該在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅科目下核算

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如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
同學您好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2021-06-14 18:27:51
?你好? 是的 就是這樣來做分錄的?
2021-06-07 14:06:56
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