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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-28 14:56

你是按9000/1.06*6%算稅。最后交1000元的增值部分的稅,開(kāi)具差額發(fā)票,稅額是:1000/1.06*6%

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你是按9000/1.06*6%算稅。最后交1000元的增值部分的稅,開(kāi)具差額發(fā)票,稅額是:1000/1.06*6%
2018-09-28 14:56:39
不是旅行社差額征稅,是旅游服務(wù)差額征收。企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷(xiāo)售額的賬務(wù)處理。按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷(xiāo)售額的,發(fā)生成本費(fèi)用時(shí),按應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”、 “存貨”、“工程施工”等科目,貸記“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)付票據(jù)”、“銀行存款”等科目。待取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時(shí),按照允許抵扣的稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減)” 或“應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”、“存貨”、“工程施工”等科目。
2018-08-09 10:57:27
你好同學(xué),你這個(gè)算法是對(duì)的,不超過(guò)十萬(wàn)是可以免稅的同學(xué)。
2019-10-08 21:50:27
你好,學(xué)員,這個(gè)可以,沒(méi)事的,正常做賬即可的
2023-07-09 14:39:12
你好,租車(chē)費(fèi)發(fā)票不可以差額征稅。
2022-01-12 22:59:01
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