
什么情況下企業(yè)才用應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金?正常企業(yè)報(bào)稅繳費(fèi)不是都是每個(gè)月15號(hào)之前繳納上個(gè)月的嗎?
答: 您好!預(yù)繳的時(shí)候才會(huì)用到這個(gè)。 正常報(bào)稅的時(shí)候是15號(hào)之前交上月的
1.交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)交納當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金),這個(gè)是什么意思!什么情況有繳納當(dāng)月的增值稅??!不是都是次月繳納嗎
答: 您好,是指當(dāng)月繳納當(dāng)月實(shí)現(xiàn)的增值稅(例如開(kāi)具專用繳款書預(yù)繳稅款),繳納時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)”貸記“銀行存款”?;蛘弋惖仡A(yù)繳的建筑業(yè)增值稅等。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)都是當(dāng)月的應(yīng)交增值稅會(huì)在下個(gè)月的月初1-15日之間繳納,這種情況是屬于當(dāng)月繳納的嗎?需要怎么做分錄?
答: 屬于的,分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款




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