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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-27 21:03

您好,建筑業(yè),項(xiàng)目在河北,在機(jī)構(gòu)所在地上海發(fā)生的汽油費(fèi),不可以計(jì)入項(xiàng)目成本里,計(jì)入期間費(fèi)用中的管理費(fèi)用。

wl 追問

2018-09-27 21:13

王老師,如果該建筑業(yè)有河南河北兩個(gè)項(xiàng)目,要分開核算成本嗎?用工程施工-合同成本-項(xiàng)目名字?還是不用分開核算?

王雁鳴老師 解答

2018-09-27 21:14

您好,需要分開核算成本的??梢允褂霉こ淌┕?合同成本-項(xiàng)目名字。

wl 追問

2018-09-27 21:17

如果哪一天開發(fā)票給河南項(xiàng)目,就借應(yīng)收帳款貸主營業(yè)務(wù)收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)河南的施工成本?

王雁鳴老師 解答

2018-09-27 21:18

您好,是的,您理解很正確。

wl 追問

2018-09-27 21:18

主營業(yè)務(wù)收入后面要跟二級(jí)明細(xì)嗎?(寫項(xiàng)目名字)

王雁鳴老師 解答

2018-09-27 21:18

您好,主營業(yè)務(wù)收入后面要跟二級(jí)明細(xì),寫項(xiàng)目名字。

wl 追問

2018-09-27 21:25

王老師,應(yīng)收帳款后面呢應(yīng)收帳款-應(yīng)收工程款-對(duì)方單位?如果還銷售貨物,應(yīng)收帳款-應(yīng)收貨款-對(duì)方單位?如果有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,交增值稅

wl 追問

2018-09-27 21:26

時(shí),填報(bào)稅表格時(shí),

wl 追問

2018-09-27 21:27

分別填?本期應(yīng)交增值稅=一般計(jì)稅

wl 追問

2018-09-27 21:28

下的工程11的稅貨物16的稅加上簡(jiǎn)易計(jì)稅的3%?

王雁鳴老師 解答

2018-09-27 21:29

您好,應(yīng)收帳款后面,應(yīng)收帳款-應(yīng)收工程款-對(duì)方單位。如果還銷售貨物,應(yīng)收帳款-應(yīng)收貨款-對(duì)方單位。如果有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,交增值稅時(shí),填報(bào)稅表格時(shí),分別填。本期應(yīng)交增值稅=一般計(jì)稅+簡(jiǎn)易計(jì)稅。

wl 追問

2018-09-27 21:30

月末利潤總額=各項(xiàng)目收入-各項(xiàng)目成本—期間費(fèi)用?

wl 追問

2018-09-27 21:32

那有些原始單據(jù),采購和銷售方都沒有涉及公司名字,可以計(jì)入營業(yè)外支出嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-09-27 21:34

您好,是的,月末利潤總額=各項(xiàng)目收入-各項(xiàng)目成本—期間費(fèi)用,可以計(jì)入營業(yè)外支出的。

wl 追問

2018-09-27 21:35

可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎

王雁鳴老師 解答

2018-09-27 21:37

您好,不可以企業(yè)所得稅前扣除的。

wl 追問

2018-09-27 21:39

老師,那我把這個(gè)做到賬里還有意義嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-09-27 21:41

您好,有意義的,起碼增加了支出,減少了利潤,公司利潤對(duì)內(nèi)提供是真實(shí)的。

wl 追問

2018-09-27 21:43

謝謝王老師!但這個(gè)減少利潤對(duì)外提供意義沒有的吧,因?yàn)闆]有減少企業(yè)所得稅是吧

wl 追問

2018-09-27 21:46

王老師,建筑業(yè)提供工程服務(wù)和銷售貨物屬于兼營?那一般計(jì)稅指的只是11的稅率嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-09-27 21:46

您好,不客氣,是的,對(duì)外提供也要看是提供給誰,提供給稅務(wù)局是沒意義的,提供給投資者是有意義的。

wl 追問

2018-09-27 21:48

您的意思不管怎樣,還是做到賬里為好是吧

王雁鳴老師 解答

2018-09-27 21:50

您好,建筑業(yè)提供工程服務(wù)和銷售貨物屬于兼營。那一般計(jì)稅指的只是10的稅率。我的意思是不管怎樣,還是做到賬里為好。

wl 追問

2018-09-27 21:51

本期應(yīng)交增值稅=一般計(jì)稅+簡(jiǎn)易計(jì)

wl 追問

2018-09-27 21:51

再?貨物16的稅?

王雁鳴老師 解答

2018-09-27 21:54

您好,是的,本期應(yīng)交增值稅=一般計(jì)稅+簡(jiǎn)易計(jì)稅+貨物計(jì)稅。

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