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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-27 11:15

你好,是的,是這樣做分錄

幺妹 追問

2018-09-27 11:25

老師,那下月初報稅時填列增值稅申報表收入欄該怎么填啊?貸的固定資產(chǎn)這個不含稅金額要填嗎?填在哪一欄啊?

鄒老師 解答

2018-09-27 11:27

你好,在固定資產(chǎn)處置收入欄次填寫

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你好,是的,是這樣做分錄
2018-09-27 11:15:47
固定資產(chǎn)出售時,轉入清理,那收到錢的時候,固定資產(chǎn)清理最后為0嗎。--是的。 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理嗎?--是的。借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益 但是這兩筆分錄做了,不是固定資產(chǎn)清理有余額嗎-沒有余額的,因為固定資產(chǎn)轉入清理在借方,處置時固定資產(chǎn)清理在貸方,一個借一個貸,金額相當,余額為0了。
2020-06-24 21:13:34
你好,就是固定資產(chǎn)清理需要根據(jù)情況價款計算繳納增值稅
2019-10-17 16:15:06
同學你好 第三個分錄是資產(chǎn)處置損益 前兩個是對的
2021-01-06 22:54:29
你好!看看這例題 1)將報廢固定資產(chǎn)轉入清理時 借:固定資產(chǎn)清理 50000 累計折舊 450000 貸:固定資產(chǎn) 500000 2)收回殘料變價收入時: 借:銀行存款 20000 貸: 固定資產(chǎn)清理 20000 3)支付清理費時: 借: 固定資產(chǎn)清理 3500 貸:銀行存款 3500 4)結轉報廢固定資產(chǎn)發(fā)生的凈損失時: 借:營業(yè)外支出---費流動資產(chǎn)處置損失 33500 貸:固定資產(chǎn)清理 33500 “固定資產(chǎn)清理”是一個過渡科目,在全部的清理工作未完成之前,記錄因為清理而發(fā)生的各項收入和損失,收入放在貸方,損失放在借方。等所有的清理工作完成后,將本科目的借方合計減去貸方合計,如果為正數(shù),則為清理的損失,轉入營業(yè)外支出。如為負數(shù),則為清理的收益,轉入營業(yè)外收入。本科目最終結平。
2016-06-04 15:07:14
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