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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-27 10:54

你好,銷售  借;應(yīng)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
收款 借;銀行存款   貸應(yīng)收賬款 
沒有收到部分掛賬應(yīng)收賬款就是了

追問

2018-09-27 10:59

我上個月做的分錄是 借:應(yīng)收賬款1000  貸:主營業(yè)務(wù)收入1000   也結(jié)轉(zhuǎn)了成本     但是這個月實際是收到1200   我該怎么處理這200元?   是要紅字沖銷嗎?  有沒有簡單點的方法做

鄒老師 解答

2018-09-27 11:02

你好 
收到就做   借;銀行存款   貸應(yīng)收賬款1200 
應(yīng)收賬款貸方200就是表示預(yù)收的意思

追問

2018-09-27 11:08

這200不是預(yù)收款     上個月這個產(chǎn)品應(yīng)收的是1000元     但是這個月金額有變動不是收1000  是收1200    是不是要做紅字沖銷修改   因為結(jié)轉(zhuǎn)了成本了   做紅字沖銷挺麻煩的。

鄒老師 解答

2018-09-27 11:10

你好,是什么原因?qū)е麻_具發(fā)票金額與實際收款金額不同?

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你好,銷售 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收款 借;銀行存款 貸應(yīng)收賬款 沒有收到部分掛賬應(yīng)收賬款就是了
2018-09-27 10:54:51
借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字) 借:庫存商品(紅字) 貸:生產(chǎn)成本-原材料(紅字)
2020-06-17 11:19:01
你好,確切地說,要找出不一樣的原因才能調(diào)整之前的。在沒有找到原因前,建議先不要動之前的應(yīng)交稅費 以后稅務(wù)檢查也許能發(fā)現(xiàn)問題。
2018-08-02 13:41:19
你好,規(guī)范的來說是要先沖了成本再重新做
2020-05-08 10:17:21
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本如果有差異,做成本調(diào)整分錄
2019-11-21 09:33:23
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