上個月銷售產(chǎn)品做賬的金額和現(xiàn)在實際收到的金額不一致怎么修改做賬,上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
彭
于2018-09-27 10:50 發(fā)布 ??2304次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-09-27 10:54
你好,銷售 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
收款 借;銀行存款 貸應(yīng)收賬款
沒有收到部分掛賬應(yīng)收賬款就是了
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你好,銷售 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
收款 借;銀行存款 貸應(yīng)收賬款
沒有收到部分掛賬應(yīng)收賬款就是了
2018-09-27 10:54:51

借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
借:庫存商品(紅字) 貸:生產(chǎn)成本-原材料(紅字)
2020-06-17 11:19:01

你好,確切地說,要找出不一樣的原因才能調(diào)整之前的。在沒有找到原因前,建議先不要動之前的應(yīng)交稅費 以后稅務(wù)檢查也許能發(fā)現(xiàn)問題。
2018-08-02 13:41:19

你好,規(guī)范的來說是要先沖了成本再重新做
2020-05-08 10:17:21

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本如果有差異,做成本調(diào)整分錄
2019-11-21 09:33:23
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彭 追問
2018-09-27 10:59
鄒老師 解答
2018-09-27 11:02
彭 追問
2018-09-27 11:08
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2018-09-27 11:10