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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-09-27 08:46

你好 借;無形資產(chǎn)    貸;銀行存款等科目

樂樂 追問

2018-09-27 08:51

老師,就是這樣的收據(jù),可以直接做進(jìn)無形資產(chǎn)嗎?還是 
借:管理費(fèi)用――專利費(fèi) 
貸:銀行存款?

鄒老師 解答

2018-09-27 08:53

你好,通過無形資產(chǎn)科目核算的

樂樂 追問

2018-09-27 08:56

請問,什么時(shí)候開始攤銷

鄒老師 解答

2018-09-27 08:57

你好,使用壽命有限的,從取得無形資產(chǎn)當(dāng)月開始攤銷

樂樂 追問

2018-09-27 09:07

按多少年來攤銷

鄒老師 解答

2018-09-27 09:08

你好,不低于10年的期限

樂樂 追問

2018-09-27 09:16

老師,我們企業(yè)要做研發(fā)費(fèi)用,請問無形資產(chǎn)攤銷的會計(jì)分錄怎么做,具體科目明細(xì),麻煩您寫一下給我,謝謝

鄒老師 解答

2018-09-27 09:17

你好   這個(gè)無形資產(chǎn)是用來研發(fā)某個(gè)無形資產(chǎn)?

樂樂 追問

2018-09-27 09:19

是的,我們申請的這些專利是用來研發(fā)其他項(xiàng)目的

鄒老師 解答

2018-09-27 09:23

你好 借;研發(fā)支出   貸;累計(jì)攤銷

樂樂 追問

2018-09-27 09:28

月末是不是還要結(jié)轉(zhuǎn) 
借:管理費(fèi)用――無形資產(chǎn)攤銷 
貸:研發(fā)支出

鄒老師 解答

2018-09-27 09:30

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,或無形資產(chǎn)的

樂樂 追問

2018-09-27 09:35

結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)怎么做

鄒老師 解答

2018-09-27 09:37

你好 借;無形資產(chǎn)   貸研發(fā)支出——資本化支出

樂樂 追問

2018-09-27 09:39

取得專利證書時(shí): 
借:無形資產(chǎn) 
貸:銀行存款 
攤銷時(shí): 
借:研發(fā)支出――費(fèi)用化支出 
貸:累計(jì)攤銷 
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 
借:管理費(fèi)用――研發(fā)費(fèi) 
貸:研發(fā)支出――費(fèi)用化支出

樂樂 追問

2018-09-27 09:40

老師這樣對嗎?這個(gè)是要費(fèi)用化還是資本化

樂樂 追問

2018-09-27 09:41

所以,攤銷時(shí) 
借:研發(fā)支出――資本化支出 
貸:累計(jì)攤銷 
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 
借:無形資產(chǎn) 
貸:研發(fā)支出――資本化支出 
是這樣嗎

鄒老師 解答

2018-09-27 09:46

你好,是這樣做分錄的

樂樂 追問

2018-09-27 09:55

我們研發(fā)項(xiàng)目還沒有研發(fā)成功,現(xiàn)在就要把為這個(gè)研發(fā)項(xiàng)目申請的專利所產(chǎn)生的費(fèi)用資本化嗎?(我們申請的這幾個(gè)專利是為了某一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目的研究申請的,)

鄒老師 解答

2018-09-27 09:56

你好,沒有研發(fā)成功應(yīng)當(dāng)費(fèi)用化,計(jì)入管理費(fèi)用核算的

樂樂 追問

2018-09-27 10:03

但是我們申請的專利證書已經(jīng)拿到了

鄒老師 解答

2018-09-27 10:06

你好,已經(jīng)拿到證書,是可以按資本化核算,計(jì)入無形資產(chǎn)成本的

樂樂 追問

2018-09-27 10:52

請問,是要在做進(jìn)資本化的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)還是只需要做進(jìn)資本化,

鄒老師 解答

2018-09-27 10:53

你好,當(dāng)月計(jì)入資本化明細(xì),完成了結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)

樂樂 追問

2018-09-27 11:07

那如果是費(fèi)用化的。就必須當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用是嗎

鄒老師 解答

2018-09-27 11:09

你好,是的,是這樣處理

樂樂 追問

2018-09-27 11:15

我們公司是高新技術(shù)企業(yè),做研發(fā)的,我們有三個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,這三個(gè)項(xiàng)目都還處于研究階段,我們?yōu)檫@三個(gè)項(xiàng)目申請了一些專利,專利證書已經(jīng)拿到,現(xiàn)在交的專利證書的年登印費(fèi)我應(yīng)該怎么做?是要做在無形資產(chǎn),然后攤銷嗎?攤銷的時(shí)候應(yīng)該資本化,還是費(fèi)用化,如果資本化,需要當(dāng)月轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)嗎?拜托老師幫我分析一下,

鄒老師 解答

2018-09-27 12:45

你好,專利證書已經(jīng)拿到  通過無形資產(chǎn)核算的 
攤銷就需要看是否符合資本化條件了,符合就計(jì)入資本化,然后轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn) 
如果不符合就費(fèi)用化,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用

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你好 借;無形資產(chǎn) 貸;銀行存款等科目
2018-09-27 08:46:59
你好!借研發(fā)支出 貸原材料等。
2018-09-25 15:31:55
同學(xué)你好 1; 借,研發(fā)支出一費(fèi)用費(fèi)用支出28000 貸,銀行存款28000 2; 借,管理費(fèi)用28000 貸,研發(fā)支出一費(fèi)用化支出28000 3; 借,研發(fā)出支一資本化支出240000加上12000 貸,銀行存款240000 貸,原材料12000 4; 借,研發(fā)支出一資本化支出18000 貸,銀行存款18000 5; 借,無形資產(chǎn)270000 貸,研發(fā)支出一資本化支出270000
2021-11-20 14:58:28
1借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出14000 -資本化支出36000 貸原材料12000 應(yīng)付職工薪酬28000 銀行存款10000
2022-05-28 10:53:10
借研發(fā)支出 貸原材料 應(yīng)付職工薪酬 銀行存款 借無形資產(chǎn) 貸研發(fā)支出 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷
2017-06-13 13:22:46
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