老師您好,我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認的未開票收入及對應(yīng)銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

請問老師,我當(dāng)時做的賬簿印花稅分錄如下計提 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅金_應(yīng)交印花稅繳納時借應(yīng)交稅費_印花稅 貸銀行存款現(xiàn)在退回來稅款是不是做 借銀行存款 貸應(yīng)交稅金_印花銳
答: 您好 借 銀行存款 借方藍字 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 借方紅字 借 稅金及附加 借方紅字 貸 應(yīng)交稅金_應(yīng)交印花稅 貸方紅字
繳納印花稅時:可以做 借:營業(yè)稅金附加 貸:銀行存款嗎?還是做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 然后在做 借:營業(yè)稅金附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅;或者借:管理費用-稅金 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅。那筆分錄正確
答: 您好,繳納的時候做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 計提的時候做 借:營業(yè)稅金附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 不過根據(jù)新政策 印花稅不用計提了 直接按照您 借:營業(yè)稅金附加 貸:銀行存款 就可以 。您計提下 也不能算錯
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
繳納印花稅如何做分錄?1:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款2:借:稅金及附加 貸:銀行存款哪個對
答: 你好,第一個是繳納的分錄 完整的借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-印花稅借應(yīng)交稅費貸銀存

