
招待費(fèi)發(fā)票多開(kāi)了五毛錢,那報(bào)銷是按照實(shí)際報(bào)賬還是發(fā)票呢?
答: 您好!按實(shí)際報(bào)賬就好了。
麻煩老師!全年不含稅收入是2915430.29元!業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照千分之五計(jì)算是不是14577.2元!實(shí)際做賬做的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是15858元!按照發(fā)生額百分之60是不是9514.8元!那個(gè)小按照那個(gè)走的!那我業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是多報(bào)了!應(yīng)調(diào)減14577.2減9514.8嗎!謝謝老師
答: 按小的作為稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是9514.8,在所得稅匯算清繳要納稅調(diào)增的金額是15858-9514.8=6343.2
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我4月份實(shí)際開(kāi)出去發(fā)票兩萬(wàn)多,但是我賬上銷售額比實(shí)際開(kāi)票多好多,我是按照實(shí)際銷售額報(bào)稅嗎,具體怎么報(bào)了?
答: 開(kāi)具發(fā)票的按發(fā)票進(jìn)行申報(bào)增值稅,對(duì)于未開(kāi)票的,按無(wú)票的收入申報(bào)收入處理,需要按實(shí)際的銷售額進(jìn)行報(bào)稅處理。如果是一般納稅人,就是開(kāi)專用發(fā)票的按稅率,填寫增值稅附表一第一列、第二列數(shù)據(jù);開(kāi)具普通發(fā)票的填寫增值稅附表一第三列、第四列數(shù)據(jù);沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的按稅率填寫增值稅附表一第五列、第六列的數(shù)據(jù)
老師,招待費(fèi)是實(shí)際發(fā)生額的60%,銷售收入的千分之五,比如銷售收入140萬(wàn),招待費(fèi)是4.1萬(wàn),那應(yīng)該怎么計(jì)算,是多少呢
那就是按我實(shí)際收到的錢入賬,沒(méi)收到的多開(kāi)發(fā)票的錢就作為銷售費(fèi)用是嗎?那外賬就按照開(kāi)票的多少做賬嗎?又是怎么做的?
費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)票多開(kāi)了,還是增票,怎么做賬,我實(shí)際報(bào)銷220,增票開(kāi)360

