
水電費對方不給開發(fā)票,拿不到發(fā)票,已經(jīng)走銀行了,是根據(jù)銀行回單做賬的,借:其他應付款 貸:銀行存款,導致其他應付款余額在借方掛了很多,怎么處理呢?只能一直掛著了嗎?
答: 您好!你可以計入到管理費用的。但是不能稅前扣除。
老師好,支付非用時掛了其他應付款-法人,最后銀行存款支付了費用,銀行回單也打出,分錄能不能這樣做:摘要:沖個人墊付款借:其他應付款_法人貸:銀行存款
答: 你好? ?是的。 就是這樣來掛的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
經(jīng)理經(jīng)常墊付采購款,還款時 根據(jù)銀行回單做賬可以嗎 借 其他應付款 -經(jīng)理 貸銀行存款 是否還需要開什么單據(jù)
答: 你好,可以的,不需要再填寫單據(jù)了


The Ferryman 追問
2018-09-26 09:50
宋生老師 解答
2018-09-26 09:54