請問小規(guī)模公司,第一年前面幾個月都是零申報,但是 問
你好是的,是需要做賬報稅。 答
老師,選項A為什么是正確的? 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
書上說:以物易物的易貨合同,計稅依據(jù)是合同所載的 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,24年多提計了工資,25年發(fā)現(xiàn)問題:之前的同事在 問
是的,就是那樣做就行 答
老師,您好,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅的工資薪酬,申報個稅 問
企業(yè)所得稅工資薪酬申報第一行填 “應付職工薪酬” 科目貸方累計總額,含工資、社保、醫(yī)療、教育經(jīng)費等。 誤差調(diào)整:先核對明細,需繳個稅的福利(如飯?zhí)酶@┭a報個稅;免個稅的(如合規(guī)出差誤餐費)正常入賬,確保稅會數(shù)據(jù)匹配。 答

上期留底是購進貨物的16%留底稅872.67元,賣出去16%銷項494.03元,這次還開了服務費6%的銷項4462.64元。這種進項一次就抵扣完了。這種只能這樣操作嗎,但是進項378.64就抵了6%的稅了,種怎么辦呢?
答: 只能這樣操作,進項匯總抵扣的
收入3萬元開6%銷項,采購能拿到2萬元16%的抵扣發(fā)票的話,出現(xiàn)的會是銷1800-進3200=留底1400元,是不是就不用交稅了
答: 是的,不用交了,而且這1400還可以留抵扣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在我這里是進項16開13的票,就出現(xiàn)了進項比銷項多的情況, 除了留底還有別的辦法嗎?
答: 如符合39號公告可申請退稅





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