
就是進項票沒來的時候,賬上沒有體現(xiàn)暫估的分錄,直接估算的成本,等進項票來了之后怎么調(diào)賬?庫存商品沒做明細科目,賬外做的庫存明細賬,不知道說明白沒有
答: 把前面估計的成本沖了,然后現(xiàn)在按真發(fā)票做庫存商品入賬,再做主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn),是一樣的。
單位以前人員未做庫存表,賬上沒有,也沒有暫估,結(jié)轉(zhuǎn)的是賬上庫存商品下設(shè)明細科目的數(shù)目,成本直接結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)進項發(fā)票回來了,怎么調(diào)整
答: 沖銷前期的憑證,然后按發(fā)票入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,上月的庫存明細表,當(dāng)時做暫估的時候多做了100,現(xiàn)在庫存明細賬應(yīng)該怎么調(diào)整呢?,做分錄我知道怎么做,但是進銷存明細賬應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
答: 你好 ;? 現(xiàn)在去紅沖暫估分錄。? 然后按實際做一遍。 或者是直接紅沖多的100 做負數(shù)去處理? ?


漣漪 追問
2018-09-23 19:48
梅老師 解答
2018-09-23 20:09
漣漪 追問
2018-09-23 20:14
梅老師 解答
2018-09-23 20:15