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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-09-22 10:53

你好 
應(yīng)交稅費-銷項稅,一般是銷售業(yè)務(wù)時,按照收入的金額計算的銷項稅額 
應(yīng)交稅費-進項稅,一般是公司采購業(yè)務(wù)中,客戶開的增值稅專用發(fā)票,通過認證之后的進項稅額。 
應(yīng)交稅費-待抵扣進項額,一般是公司購買或自建,房屋建筑等固定資產(chǎn)時,取得的進項發(fā)票,應(yīng)分二次抵扣進項稅,尚未抵扣的進項稅計入此科目

ID 追問

2018-09-22 15:05

老師能用分錄解釋下嗎? 看這個是懂非懂,又不知道問題在哪

何老師 解答

2018-09-22 15:13

好的。 
銷售商品: 
借:應(yīng)收賬款 
    貸:主營業(yè)務(wù)收入 
          應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 
采購原材料 
借:原材料 
     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 
     貸:應(yīng)付賬款 
 
購買房屋: 
借:固定資產(chǎn) 
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅                 發(fā)票稅額的60% 
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅      發(fā)票稅額的40% 
      貸:銀行存款

ID 追問

2018-09-22 15:38

那我上月忘記抵扣的 進項稅是否也需要 轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費-待抵扣進項額  ?

何老師 解答

2018-09-22 15:40

如果你的意思是,購買的房產(chǎn)建筑的進項稅一次性計入進項稅,本月需要將40%部分調(diào)整到待抵扣進項稅中

ID 追問

2018-09-22 15:43

沒有就是購買原材料 的 進項稅,上月忘記抵扣了,我是否應(yīng)該 轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費-待抵扣進項額 ?

何老師 解答

2018-09-22 15:47

你發(fā)票如果已經(jīng)認證通過了,直接轉(zhuǎn)入進項稅科目就行

ID 追問

2018-09-22 15:48

發(fā)票寄過來時已經(jīng)比較晚,忘記認證了。

何老師 解答

2018-09-22 15:53

那應(yīng)該計入未認證進項稅科目,而不是未抵扣進項稅。未抵扣是已認證的發(fā)票需要分次抵扣的,有這個科目。如果是還沒認證,應(yīng)該計入未認證進項稅科目

ID 追問

2018-09-22 15:56

認證了就轉(zhuǎn)入進項稅,這個不是購買原材料時就做了分錄了嗎?

何老師 解答

2018-09-22 16:20

你上個月取得發(fā)票,未認證。入賬的時候,不計入進項稅科目,計入待認證進項稅科目,等下個月認證發(fā)票了。再從待認證進項稅科目轉(zhuǎn)到進項稅科目中

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你好 應(yīng)交稅費-銷項稅,一般是銷售業(yè)務(wù)時,按照收入的金額計算的銷項稅額 應(yīng)交稅費-進項稅,一般是公司采購業(yè)務(wù)中,客戶開的增值稅專用發(fā)票,通過認證之后的進項稅額。 應(yīng)交稅費-待抵扣進項額,一般是公司購買或自建,房屋建筑等固定資產(chǎn)時,取得的進項發(fā)票,應(yīng)分二次抵扣進項稅,尚未抵扣的進項稅計入此科目
2018-09-22 10:53:17
可以的,可以這么做的。
2022-12-13 16:56:30
你好,沒抵扣的計入待抵扣進項稅額就行了
2020-05-26 10:46:49
借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出多交增值稅
2019-10-22 16:09:51
你好,內(nèi)賬是否也做銷項稅額,如果有銷項稅額,是需要錄入的。
2019-11-20 09:57:11
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