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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-09-22 10:01

你好,只要一個季度不含稅銷售金額不超9萬就免增值稅

搬磚考證、 追問

2018-09-22 10:03

那紅沖4000后,是不是就不超了?

搬磚考證、 追問

2018-09-22 10:12

含稅不超過92700是不是就可以了

徐阿富老師 解答

2018-09-22 11:30

你好,是的,含稅不超92700

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相關(guān)問題討論
你好,只要一個季度不含稅銷售金額不超9萬就免增值稅
2018-09-22 10:01:16
你好,是所有不含稅是的金額,代開專用發(fā)票的不享受這個優(yōu)惠
2017-11-29 14:14:07
要全額納稅,將全部銷售額填入計稅依據(jù)欄次,超過9萬不能享受稅收優(yōu)惠,因此沒有減免稅。
2016-01-20 14:01:08
根據(jù)財政部財會[1995]6號文件規(guī)定:   一、企業(yè)實際收到即征即退、先征后退、先征稅后返還的營業(yè)稅、消費稅,借記“銀行存款”科目,貸記“產(chǎn)品銷售稅金及附加”、“商品銷售稅金及附加”、“營業(yè)稅金及附加”等科目。   對于直接減免的營業(yè)稅、消費稅,不作賬務(wù)處理。   二、企業(yè)實際收到即征即退、先征后退、先征稅后返還的增值稅,借記“銀行存款”科目,貸記“補貼收入”科目。   對于直接減免的增值稅,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“補貼收入”科目。   未設(shè)置“補貼收入”會計科目的企業(yè),應(yīng)增設(shè)“補貼收入”科目。   三、企業(yè)應(yīng)在“應(yīng)交增值稅明細表”“已交稅金”項目下,增設(shè)“減免稅款”項目(8行),反映企業(yè)按規(guī)定減免的增值稅款,根據(jù)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的記錄填列。   新企業(yè)會計準(zhǔn)則中,沒有補貼收入這個科目,相關(guān)的核算在營業(yè)外收入——政府補助中,所以,認為做如下處理更合理:   收入未達到2萬元,符合免稅規(guī)定的,對于免征的營業(yè)稅不做賬務(wù)處理,免征的增值稅,一般納稅人的做:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   貸:營業(yè)外收入——政府補助   免征的增值稅,小規(guī)模納稅人的做:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅   貸:營業(yè)外收入——政府補助
2015-07-24 10:36:10
.借記應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸記營業(yè)外收入--增值稅減免稅款.
2018-12-13 09:29:51
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