老師。10月份企業(yè)所得稅申報(bào)應(yīng)服工資成本費(fèi)用和 問(wèn)
你好,二者可填寫一樣的數(shù)據(jù),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù) 答
城鎮(zhèn)土地使用稅,屬擁有者交稅,是一年交一次,還是賣 問(wèn)
城鎮(zhèn)土地使用稅是所有者 持有期間交稅 答
2025年年末預(yù)計(jì)有盈余利潤(rùn),但從2010年至2025年每 問(wèn)
需要先彌補(bǔ)虧損,有盈余再分紅 答
傳統(tǒng)廣告?zhèn)髅綐I(yè)收入、成本確認(rèn)時(shí)點(diǎn)、稅務(wù)政策及 問(wèn)
收入確認(rèn):一次性服務(wù)(如單次廣告發(fā)布、活動(dòng)結(jié)束)客戶確認(rèn)后確認(rèn);跨期服務(wù)(如長(zhǎng)期廣告投放)按完工百分比分期確認(rèn)。 成本確認(rèn):直接成本(如媒介采購(gòu)、制作費(fèi))與收入配比確認(rèn);間接成本(如人員工資、設(shè)備折舊)按受益期分?jǐn)偂?稅務(wù)政策:小規(guī)模月銷 30 萬(wàn)內(nèi)免增值稅,2025-2027 年文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)減按 50% 征;廣宣費(fèi)按銷售收入 15%(化妝品等行業(yè) 30%)稅前扣,超部分結(jié)轉(zhuǎn)。 稅種:增值稅(一般 6%/ 小規(guī)模 3%)、企業(yè)所得稅(25%/ 小微優(yōu)惠)、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)(3%)、附加稅費(fèi)(按增值稅算) 答
個(gè)體戶核定的是定期定額,增值稅,經(jīng)營(yíng)所得按開票金 問(wèn)
同學(xué),你好 在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)申報(bào) 答

公司銷售產(chǎn)品給張三、李四兩人,現(xiàn)兩人退貨,公司要給兩人退款,由于工作人員計(jì)算錯(cuò)誤,張三退回的一部分貨款算成李四的貨款,實(shí)際張三貨款1000元,但是公司支付的只是700,另300元貨款算成李四的已經(jīng)支付給了李四,后來(lái)工作人員自己墊付了300元給張三,收到張三貨款單只是700元的貨,墊付的300只是寫了份說(shuō)明附在憑證上,這個(gè)300元需要入賬嗎?如何做分錄
答: 您好,這樣就想當(dāng)于是多付李四了,應(yīng)該李的應(yīng)付里面會(huì)掛預(yù)付300,然后用收回的員工賠償?shù)膩?lái)沖平,借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款,然后再拿這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金付給張三。
老師:公司購(gòu)買了新能源汽車,現(xiàn)在收到政府的補(bǔ)貼款,怎么入賬做憑證?其中一筆要退給4S店的怎么做分錄?
答: 你好 借;銀行存款,貸;其他收益(屬于單位部分的補(bǔ)貼),其他應(yīng)付款(要退給4S店的部分)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好 ,前幾個(gè)月我給客戶打欠條,應(yīng)開22899,誤寫成22999,多開100元,憑證已入賬?,F(xiàn)在還款,還22899元,多開的100元扣了,該怎么做分錄?
答: 你好,需要把之前做分錄調(diào)整100 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)收賬款100 然后分錄是 借;銀行存款等科目 貸;應(yīng)收賬款22899

