
企業(yè)將自己自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利費發(fā)放個員工,知道是視同銷售,也要確認收入,繳納增值稅,現(xiàn)在的問題是我還需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,,另外這個計提的福利費是屬于集體的嗎,要不要繳納個稅呢?
答: 您好!不需要轉(zhuǎn)出了,視同銷售就不用轉(zhuǎn)出了。 正常是需要交個稅。
老師你好,麻煩問下已知進項稅,進項稅轉(zhuǎn)出,進項稅未認證,減免稅額,代扣代繳增值稅,銷項稅,求增值稅。增值稅=銷項稅-(進項-進項未認證-進項轉(zhuǎn)出-減免-代扣代繳),這公式對嗎?
答: 不是,未認證不參與計算。增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額,你這個代扣代繳是啥情況
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應交增值稅=銷項稅額-進項稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅+進項稅額轉(zhuǎn)出+未交增值稅 這個公式正確嗎?如果不正確這個正確的公式是什么?
答: 您好,不正確,應該是應交增值稅=銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出


趙文軍 追問
2018-09-21 11:44
宋生老師 解答
2018-09-21 11:45
趙文軍 追問
2018-09-21 11:49
宋生老師 解答
2018-09-21 11:50
趙文軍 追問
2018-09-21 11:52
宋生老師 解答
2018-09-21 11:53
趙文軍 追問
2018-09-21 11:54
宋生老師 解答
2018-09-21 11:56
趙文軍 追問
2018-09-21 12:00
趙文軍 追問
2018-09-21 12:43
宋生老師 解答
2018-09-21 14:03