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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-20 10:35

你好,借;原材料  貸;應付賬款——暫估

有有 追問

2018-09-20 10:47

老師,我這個月有開票收入了,是不是要再做一筆借工程施工,貸原材料;借主營業(yè)務成本,貸工程施工

鄒老師 解答

2018-09-20 11:03

你好,是的,是這樣做賬務處理分錄

有有 追問

2018-09-20 11:09

老師,那之后有材料發(fā)票進來,我是把上面三筆暫估的都紅沖掉,然后按正確的金額再錄入嗎

鄒老師 解答

2018-09-20 11:27

你好,是的,把暫估紅沖,然后根據發(fā)票做購進,領用分錄

有有 追問

2018-09-20 11:41

老師,借主營業(yè)務成本,貸工程施工這筆也要紅沖嗎

鄒老師 解答

2018-09-20 11:51

你好,之前這個領用,結轉成本分錄金額有錯誤嗎?

有有 追問

2018-09-20 14:58

是的呢,來的材料票比之前暫估的金額少

鄒老師 解答

2018-09-20 14:59

你好,那就需要把之前領用材料,結轉成本分錄沖銷的

有有 追問

2018-09-20 15:08

就是把上面入庫,領用,結轉成本的三筆分錄紅沖,按發(fā)票的金額重新編制是嗎

鄒老師 解答

2018-09-20 15:09

你好,是的,是這個意思

有有 追問

2018-09-20 15:18

老師,再請教一下,就是我現在這個材料票來的不全,之前暫估的是25萬,這個月只來了13萬的票,還有10萬的票要下個月才開進來,那我這個月也要把之前暫估的都紅沖了嗎?按來的材料票入賬,沒來的再暫估嗎

鄒老師 解答

2018-09-20 15:19

你好,是的,把之前的全部沖銷,然后根據材料發(fā)票入賬,沒有來的部分繼續(xù)做暫估處理

有有 追問

2018-09-20 15:41

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-09-20 15:44

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,借;原材料 貸;應付賬款——暫估
2018-09-20 10:35:30
暫估入庫 借;原材料 貸;應付賬款-暫估 根據發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;原材料
2017-05-04 15:33:47
借 工程施工合同成本 貸 銀行存款等 回來發(fā)票先紅沖這個估的分錄 再按發(fā)票金額做這個分錄
2019-12-10 12:25:30
借原材料 貸應付賬款-暫估 等收到發(fā)票后先沖減暫估 借原材料 負數 貸應付賬款-暫估 負數 再按發(fā)票金額 借原材料 貸應付賬款-某某公司 如果取得增值稅專票考慮增值稅進項。
2018-08-25 17:25:24
您好 請問建筑工地有倉庫么 需要入庫么
2019-11-22 15:23:15
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