
發(fā)票跨月沖紅了,因?yàn)槭嵌惵书_(kāi)錯(cuò)的,到時(shí)會(huì)計(jì)分錄也是反沖嗎? ???
答: 是的,反沖上個(gè)月的收入憑證
開(kāi)具發(fā)票跨月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,對(duì)方未認(rèn)證怎么處理,這個(gè)月退回重開(kāi),如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 一、退回重新開(kāi)具發(fā)票,對(duì)于上月做正常的銷(xiāo)售處理,開(kāi)具紅字發(fā)票后,按上月的分錄,全部做負(fù)數(shù)的沖銷(xiāo),就是沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅額,沖減收入,沖減應(yīng)收賬款。開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票后,最后做正常的銷(xiāo)售處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是中藥材、中藥飲片批發(fā)企業(yè),5月購(gòu)進(jìn)、銷(xiāo)售的藥品,公司只是開(kāi)具了出入單并且是根據(jù)出入單入庫(kù)出庫(kù)的,增值稅發(fā)票跨月匯總才開(kāi),這樣的話,相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?庫(kù)存帳要怎么做呢
答: 借:原材料貸:應(yīng)付賬款,暫估,發(fā)票到了紅沖


會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)
2018-09-19 20:09
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)
2018-09-20 08:12
辜老師 解答
2018-09-20 08:28
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2018-09-20 08:51
辜老師 解答
2018-09-20 08:54
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)
2018-09-20 09:00
辜老師 解答
2018-09-20 09:01