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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-09-19 15:29

這個紅字發(fā)票信息表是要由對方申請開具的,對方無需將發(fā)票退給您公司的。 
您公司只需依據(jù)對方開具的紅字發(fā)票信息表開具紅字發(fā)票就可以了。

FINE &趙娜 追問

2018-09-19 15:37

老師如果夠買當(dāng)未認(rèn)證抵扣,因為我們給他們公司的名稱寫錯了。當(dāng)月房門沒發(fā)現(xiàn)。 
那我們公司當(dāng)月銷項已經(jīng)繳納了。我們可以根據(jù)自己開具的進(jìn)項做想到分錄吧。底減下月銷項稅

張艷老師 解答

2018-09-19 15:46

您寫“我們可以根據(jù)自己開具的進(jìn)項做想到分錄吧。底減下月銷項稅”---沒看懂什么意思? 
如果對方未認(rèn)證的話,是由您公司申請紅字發(fā)票信息表的。

FINE &趙娜 追問

2018-09-19 15:51

是銷項老師,打錯字了。是遞減我們當(dāng)月的銷項

張艷老師 解答

2018-09-19 16:14

如果您公司只開具紅字發(fā)票的話,相當(dāng)于本期多繳納稅款了,是可以留抵沖減下月的應(yīng)納增值稅稅額的。

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這個紅字發(fā)票信息表是要由對方申請開具的,對方無需將發(fā)票退給您公司的。 您公司只需依據(jù)對方開具的紅字發(fā)票信息表開具紅字發(fā)票就可以了。
2018-09-19 15:29:21
你好 導(dǎo)入信息表 再開
2019-07-18 14:57:12
你好,借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸:應(yīng)收賬款
2019-11-22 10:48:24
你好 2月收到發(fā)票已抵扣 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 3月開了紅字發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 重新開發(fā)票 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022-04-07 16:42:13
你好,需要銷售方把紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)給到購買方做賬的
2019-11-15 08:16:57
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