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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-18 17:20

你好,是購買方收到銷售方的紅字發(fā)票吧

阿拉小靜 追問

2018-09-18 17:22

供應(yīng)商的返點,供應(yīng)商給開的銷項負數(shù)發(fā)票

鄒老師 解答

2018-09-18 19:56

你好,借;應(yīng)付賬款等科目    貸;庫存商品等科目  應(yīng)交稅費(進項稅額)

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相關(guān)問題討論
你好,是購買方收到銷售方的紅字發(fā)票吧
2018-09-18 17:20:19
您好,那您應(yīng)該是沖減您原來采購供應(yīng)商的貨物時做的分錄,
2020-02-16 18:05:59
借庫存商品 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸應(yīng)付賬款 (金額用負數(shù)表示)
2020-06-16 09:26:14
借:庫存商品 負數(shù) ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅? 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)
2022-04-21 14:48:12
你好?。?)若我公司已入賬并作如下會計分錄: 借:應(yīng)收賬款——乙公司234000 貸:產(chǎn)品銷售收入200000 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅)34000 則應(yīng)按以下方法調(diào)整: ①另開具一張相同金額的紅字發(fā)票,將紅字發(fā)票記賬聯(lián)撕下入賬,沖減當(dāng)期銷售收入和銷項稅額,作會計分錄: 借:應(yīng)收賬款——乙公司 234000(紅字) 貸:產(chǎn)品銷售收入200000(紅字) 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅金)34000(紅字)
2018-01-12 14:58:22
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