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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2018-09-18 16:17

您好,您這是由于匯兌匯率差異產(chǎn)生的,您可以月末的時(shí)候,把差額轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用--匯兌損益調(diào)整這個(gè)科目。

努力努力 追問

2018-09-18 17:04

那財(cái)務(wù)系統(tǒng)里應(yīng)付賬款5116.32 
肯定會(huì)少134.64,成本系統(tǒng)應(yīng)付賬款里是5250.96

文老師 解答

2018-09-18 17:12

您好,您實(shí)際是付款了,就是付了以后,您的應(yīng)付賬款有余額134.64,按照應(yīng)付應(yīng)該是5250.96,實(shí)際付了5116.32,外幣金額一致,說明您不欠對(duì)方款了,只是還有人民幣余額在貸方,那您就借應(yīng)付賬款134.64借財(cái)務(wù)費(fèi)用--匯兌損益調(diào)整-134.64,因?yàn)槟銘?yīng)付而不需要付了,相當(dāng)于是您賺了,我們財(cái)務(wù)費(fèi)用是用于支出的,借方表示費(fèi)用增加,這里您用借方負(fù)數(shù),表示是沖減了您的費(fèi)用,可能貸方您更容易理解一點(diǎn),但是,由于我們利潤表取數(shù)的時(shí)候,支取財(cái)務(wù)費(fèi)用的借方金額 ,所以如果做貸方,會(huì)取數(shù)取不到,造成財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)。就和利息收入是一樣的意思。

努力努力 追問

2018-09-21 11:34

您的意思是我直接做分錄:借應(yīng)付賬款134.64,借財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益調(diào)整-134.64即可?

文老師 解答

2018-09-21 11:39

你好,是的,應(yīng)付賬款做平就可以了,因?yàn)槟耐鈳沤痤~是平了。

努力努力 追問

2018-09-21 11:42

好的,謝謝您

文老師 解答

2018-09-21 11:46

不客氣,這是我們的職責(zé)所在。

努力努力 追問

2018-09-21 11:55

看了一下,我司財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有設(shè)置下級(jí)……只在營業(yè)外支出有設(shè)置匯兌損失,跟營業(yè)外收入?yún)R兌收益,可以用這個(gè)嗎

文老師 解答

2018-09-21 11:58

您好,匯兌損益正常應(yīng)該是用財(cái)務(wù)費(fèi)用的。

努力努力 追問

2018-09-21 12:03

我們領(lǐng)導(dǎo)這邊就是這樣弄的……所以能不能用這個(gè)

文老師 解答

2018-09-21 12:05

您好,用是可以的,就是以后匯算清繳的時(shí)候,您還要調(diào)整過來,和匯算清繳報(bào)表里面不匹配。

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您好,您這是由于匯兌匯率差異產(chǎn)生的,您可以月末的時(shí)候,把差額轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用--匯兌損益調(diào)整這個(gè)科目。
2018-09-18 16:17:17
你好 月末需要做調(diào)匯處理
2020-04-11 08:12:44
借預(yù)付賬款 貸銀行存款420000 借固定資產(chǎn)415000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸預(yù)付賬款420000
2023-03-15 13:23:45
現(xiàn)在這個(gè)是港幣,還是美元?
2020-04-24 09:25:36
因?yàn)榻y(tǒng)賬制就是自始至終以一種貨幣作為記賬本位幣,例如一直用人民幣記賬,分賬制是以一種貨幣記賬,期末做表翻譯成另一種貨幣,
2020-07-21 11:17:30
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